2024年4月1日至5月24日,广州市番禺区审计局对番禺区2023年度财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况进行了审计,我局于2024年7月1日收到审计报告。审计报告肯定了我局在强化预算约束、履行预算执行的监督管理职责、落实政府过紧日子要求、兜牢民生底线、债券资金使用基本规范等方面所做的各项工作,同时指出存在的问题,并提出审计意见和建议。对审计查出的问题,我局高度重视,积极整改,现将审计整改结果公告如下:
一、总体情况
本次审计发现问题2个,其中立行立改类问题1个,持续整改类问题1个。截至公告日,已完成1个立行立改类问题的整改,1个持续整改类问题正在整改。
二、具体整改情况
(一)区财政局对预算支出监管不到位,部分单位结余资金中滞留以拨代支资金的整改情况
整改情况:已完成整改。我局已督促相关单位对审计报告指出的滞留在基本账户的资金完成清理,并组织全区预算单位开展结转结余资金清理工作,清理滞留的预算资金,进一步强化预算支出的管理和监督。
(二)区财政局对以往审计发现问题整改不到位的整改情况
整改情况:持续整改中。结合我区财力情况,我局已制定五年暂付款消化计划,下一阶段,我局将积极组织收入、全力筹措财力,争取按照暂付性挂账清理计划消化挂账。
特此公告。