为全面、准确、完整掌握内部审计工作开展情况,做好新形势下内部审计指导监督工作,区审计局根据审计署新制定的《内部审计统计调查制度》要求,对辖区内各机关事业单位、人民团体、国有企业的内部审计机构设置、审计人员构成以及审计项目开展情况等内容开展内部审计统计调查工作,我区2020年度任务已于3月15日顺利完成。
此次调查共收集611个单位1222份表格。调查结果显示:关于内部审计机构,我区设置专职内审机构的单位较少,仅占1.14%,大部分单位以内部审计领导小组或指定个别科室承担内审职能的形式开展工作;内审人员以年龄为30-50岁和专业为会计或管理的居多;2020年度共开展审计项目142个,以财务收支审计为主,其次是内部控制和风险管理审计。
此次调查,体现了审计署牵头统一各级审计机关内部审计调查工作的执行力,是内部审计调查领域的重大改革,为推进内部审计工作提供更加全面的信息,有助于更加科学地指导监督内部审计。同时,我区内部审计工作任重道远,根据国家及省市要求,各单位设立专职内审机构、配备专职内审人员是今后加强单位内部审计工作、增强自我监督、自我完善能力的必由之路,需要相关部门支持,全区各单位高度重视,认真贯彻落实。
(区审计局)