为深入贯彻党中央和国务院关于审计监督全覆盖的决策部署,落实省审计厅、市审计局关于“横向到边、纵向到底”全覆盖的有关工作要求,近期区审计局开展全区64个一级预算单位财政和部门预算执行情况审计全覆盖工作,对各单位2020年度公务支出和公款消费、政府采购、会计核算等模块展开以大数据疑点分析为主,采取“现场+非现场”审计方式,结合对2020年实施的9个经济责任审计项目及番禺区2020年度财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计项目的重点审计,并延伸至50个下属单位,实现了对114个单位的审计覆盖。
本次审计查出存在问题的单位39个,发现具体问题共175个,涉及九大模块共性问题28个,涉及金额共9665.70万元。本次审计发现各有关单位存在的普遍性问题主要包括两个方面。一是公车管理不规范,包括公务用车信息登记不规范、公务用车运行费报销手续不完善和公务用车使用管理不规范。二是政府采购程序不规范,包括未按期签订采购合同、未按期发出中标通知书、采购合同预付比例未达要求和未按合同约定支付款项。
下一阶段,区审计局将坚持问题导向推动落实整改工作,针对发现问题,制定问题整改清单,督促被审计单位做到真整改、严落实。对于共性问题,协助被审计单位深入剖析问题成因,健全完善体制机制,加强政策落实力度。
(区审计局)