为贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》和《广东省内部审计工作规定》,番禺区审计局从11月8日起,组织实施本年度内部审计工作,审计内容为2022年7月至2023年12月审计项目审计执法质量检查整改落实情况。
本次内部审计由法规审理科牵头,其他科室共同实施,采用交叉审查的方式,主要通过查阅、核对、分析等方法检查2022年7月至2023年12月审计项目审计执法质量检查发现问题的整改落实情况。
通过本次内部审计,督促审计执法质量检查发现问题整改到位,促进审计质量进一步提高,更好地发挥审计在保障重大决策贯彻落实、维护经济安全、推动全面深化改革、促进依法治国、推进廉政建设中的重要作用。
(区审计局)
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